日前,集团审计部组织召开审计意见反馈交流会。会议由党委委员、纪委书记薛建明主持,审计部部长、审计人员和子公司部分班子成员、相关部门负责人参加会议。
会上,审计组围绕财务收支、内部控制、财务管理、资产管理等方面通报了审计情况,反馈了审计意见,将审计发现问题逐一与被审计单位人员进行了充分沟通交流,并就下一步审计整改提出了相关建议。
被审计单位负责人表示,此次内部审计细致入微,全面客观地揭示了公司经营管理过程中存在的短板和缺陷,进一步认识到内部审计的重要意义。针对此次内部审计揭示的问题,公司将高度重视,从严抓好整改落实,查漏补缺,逐步完善公司内控体系建设、提升管理能力,推进企业高质量发展。
最后,薛建明书记要求,被审计单位会后要根据问题清单,逐条分析问题产生的根源,明晰事实;要举一反三,自查自纠;要逐笔对照制度条例,堵塞制度漏洞;要加强学习,提升专业能力水平。同时,审计部要做好审计“回头看”工作,落实审计成果,做好审计工作“后半篇文章”。
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